全椒:扎实开展资产自查 筑牢财务管理根基
为进一步规范国有资产管理,精准掌握单位资产存量与使用状况,防范资产流失风险,近期,根据县政府统一安排,全椒县审计局立足“审计监督+内部管理”双重职责,精心组织、周密部署,全面开展单位资产自查工作,以严实举措筑牢财务管理“安全防线”。
此次自查工作坚持“全面覆盖、突出重点、实事求是、标本兼治”原则,成立了由局长任组长、分管副局长任副组长,各股室负责人为成员的自查工作领导小组,明确责任分工、细化工作流程,确保自查工作有序推进。领导小组先后2次召开专题会议,传达学习国有资产管理相关政策文件,解读自查范围、内容及标准,统一思想认识、凝聚工作合力,避免自查流于形式。
自查范围涵盖全局所有固定资产、流动资产及无形资产,重点核查资产的购置审批、登记入账、保管使用、处置核销等关键环节。在实物核查阶段,工作人员采取“账实核对、逐件清点”的方式,对办公设备、家具、电子设备等固定资产进行全面盘点,详细记录资产名称、规格型号、购置时间、使用部门、完好状况等信息,逐一核对固定资产台账与实物是否相符,确保“账、卡、物”三相一致。针对银行存款、应收账款等流动资产,通过查阅财务凭证、银行对账单、合同协议等资料,核实资金往来的真实性、合规性;对无形资产的登记、摊销及使用情况也进行了全面梳理,做到底数清、情况明。
在自查过程中,工作人员坚持问题导向,建立《资产自查问题台账》,对发现的部分资产标签脱落、台账信息更新不及时、个别闲置资产处置不规范等问题,逐一明确整改责任人、整改措施及完成时限,实行销号管理。同时,结合自查情况,深入分析问题产生的根源,举一反三完善内部管理制度,进一步优化资产购置审批流程、规范资产日常管理、健全资产定期盘点机制,推动资产管理工作制度化、规范化、精细化。
下一步,县审计局将以此次自查为契机,持续强化资产全生命周期管理,定期开展资产清查“回头看”,及时堵塞管理漏洞,提高资产使用效益,为审计工作高质量发展提供坚实的物资保障。(姜珊珊)
编辑: 严静