深耕资产审计小切口 做实整改提质大文章
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近期,琅琊区审计局聚焦固定资产管理关键环节,针对2025年审计项目中发现的被审计单位固定资产账实不符、核销滞后、制度不健全等共性问题,扎实推进审计整改工作。累计完成固定资产类整改金额441.46万元,有效防范国有资产管理风险,提升国有资产管理质效。
全面清查核资,规范账务管理。琅琊区审计局督促被审计单位开展固定资产全面清查,核对实物资产、台账及系统数据,补齐修正缺失、错误信息。严格规范资产处置流程,督促单位对报废、报损资产完善手续、完成账务核销,化解资产长期挂账问题,保障账、卡、物、系统信息相符统一。
厘清权属权责,提升使用效益。琅琊区审计局督促被审计单位全面厘清资产权属,重点核查固定资产配置及实际使用状况,排查资产低效运转等问题。同时结合被审计单位具体情况提出优化资产配置、提升使用效益的审计建议,推动被审计单位补齐资产管理短板。
完善制度机制,巩固整改成效。琅琊区审计局坚持以审促改、以改促治,督促被审计单位健全完善国有资产管理制度,细化资产登记、使用、保管、处置全流程管理要求,累计建章立制共8项。同时在各类审计项目中持续关注以往年度固定资产审计整改落实情况,压实整改成效,防范同类问题重复发生,持续规范国有资产管理工作。(王荣)
编辑: 沙庆
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